本版不知是否有人参加内审协会在深圳召开的经验交流会 - 内部审计 - 中国会计视野论坛 —...

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/25 13:37:34
此次研讨会共收到了论文183篇,经中国内部审计协会学术委员会的评定,评出一等奖6篇,二等奖22篇,三等奖64篇,优秀论文提名奖91篇,同时有3家单位获得了优秀组织奖。

一等奖6篇
1.  ERP系统环境下的内部审计理论与实务研究
                                            中国石化集团审计局信息化课题组
                                            周立云  王小敏  付强  汪黎  袁晓艳  王哲  朱永明
2.企业内部审计信息化研究与应用
                                              中国南方机车车辆工业集团公司审计部  陈震晗
3. 公司治理、IT治理与内部审计的关系及信息化环境下内部审计的发展战略研究
                                               国网北京经济技术研究院财会与审计研究所
                                               张爱红  郑厚清 王学亮 王坤 张琳琳
4. ERP环境下的内部审计探究
                                                中国石化审计局武汉分局课题组 余天京 刘文汉 汪黎
5. 基于IT环境下的企业内部审计应用研究——关注IT审计 提升内审价值
                                                   广西内部审计师协会  广西财经学院联合课题组
6. 信息化环境下企业风险管理审计探究   
                                                 中铁大桥局集团有限公司课题组古继洪 范经华 焦世刚

二等奖22篇
1.  内部审计信息化:未来战略制高点
                                           中国电信集团湖南省电信公司审计部  邓冰
2.  利用信息技术开发人民银行内控评审系统的基本思路及其效果
                                            中国人民银行武汉分行内审处课题组
3.  信息系统审计外包管理与质量监督研究
                                            杭州市内部审计协会课题组
                                            阮华兴  李国强  来明敏  李惠娟  安峰  周玲俐
4.  ERP环境下成本费用审计方法探索
                                            中国石油化工集团公司审计局
                                            周立云  付强   佘娣  王小敏
5.  信息环境下的审计风险与控制
                                             华南理工大学  苏运法
6. 浅谈企业信息化环境下的内部审计信息化建设
                                               湖北省内部审计师协会  武钢审计部课题组
7. ERP环境下开展企业风险管理审计的探究
                                                中国石化审计局信息化课题组
                                                 周立云  汪黎  袁晓艳  王哲
8. 电信运营企业信息系统审计实践  
                                                中国联通有限公司审计部广东分部  罗文东 李刚
9. 集团公司基于联网技术的实时监控审计
                                                大庆石油管理局审计部   张杰
10. 在信息化环境下如何运用风险导向模式选择被审计单位和事项
                                                大庆石油管理局审计中心  牛建东
11. 浅谈信息技术手段在企业内部审计中的应用
                                                山东网通集团公司  赵华光   王春昕
12. 信息化对企业的影响及内部审计的基本对策
                                                湖北省内部审计师协会 江汉油田审计处课题组
13. 联网审计的实现与应用
                                                宝钢集团有限公司审计部  路巧玲
14. 基于信息化环境下施工企业内部控制审计问题的探讨
                                                中铁大桥局集团有限公司河南课题组
                                                  范经华  谢朝松  袁维平  张玲
15. 信息化环境下的企业内部审计工作探讨  
                                                 中国石化集团胜利油田审计处
                                                 李德胜  张成海  赵宏  王红霞  张晓强   李田香  曹新   潘国辉   潘宇  王勃
16. 信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理
                                                 浙江绍兴文理学院课题组   王莺 章欢平 于响生
17. 信息化条件下有效实施内部审计面临的现实问题和实务对策
                                                     中国远洋(集团)总公司    梁冠球  沈熙
18. 试论商业银行信息系统审计  
                                                    贵州总审计室  李懋
19. 信息系统内部控制审计的重点和难点  
                                                     广东省地质勘查局  李清波  戚闽粤
20. 信息化环境下的内部审计系统构建研究  
                                                     中远散货运输有限公司  刁鹏
21. 信息化环境下如何开展风险评估与控制  
                                                      河南济源钢铁(集团)有限公司   张淑萍  葛有玲
22. 企业信息化对内部控制的影响及内部审计对策
                                                      包钢(集团)公司审计部  张小静

三等奖64篇
1.  在ERP环境下数据波动的审计策略
                                                 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂审计处   裴美 马宝康
2.  基于CobiT的信息系统内部控制及审计
                                                  青海油田公司审计处   王德福
3.  信息化环境下寿险公司的内部审计技术发展与内部审计管理
                                                   中国人寿保险股份有限公司景德镇分公司   熊莉
4.  浅论桥梁建筑企业信息系统审计  
                                                   中铁大桥局集团有限公司江苏课题组  范经华  胡鹏
5.  证券公司利用信息技术手段开展远程审计探讨
                                                   招商证券股份公司稽核监察部   吴文超
6.  信息技术在审计中的应用研究
                                                   中国广厦控股创业投资有限公司  楼金生 李云巧
7.  信息化环境下内部审计如何开展风险评估与控制
                                                   大庆石油管理局审计中心  刘金凤
8.  浅谈ERP实施后的内部审计
                                                    中国联合通信有限公司审计部山东分部   潘晓
9.  内部审计信息化展望
                                                    重庆大学  廖忠友  陈茸
                                                    重庆市内部审计协会  苏长江
10. 信息化对公司内部会计控制的影响及内部审计对策
                                                    株洲市内部审计协会课题组
11. 信息系统审计在寿险企业内部审计中的应用
                                                    中国人寿保险股份有限公司新疆分公司审计办公室  邱建伟
12.信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理工作--首都公安审计工作信息化系统工程的建设与运用
                                                     北京市公安局审计处   刘岚
13. 信息化环境下的内部审计研究的“钻石”框架--基于内部审计标准定义的信息化内涵研究
                                                     云南财经大学  胡春晖
                                                      云南省审计厅  易挺
14. 内部审计信息化发展方向
                                                       河南省内部审计协会课题组
15. 信息化环境下内部审计如何开展企业风险管理审计
                                                      宁波市审计研究所 立海(宁波)机械有限公司   杨光 叶丽红
16. 信息化环境下的内部审计技术
                                               天津市电力公司审计部    杨丙森  朱盛  赵华明  陈丰 韩希杰  傅蓉  张禹
17. 浅析公安审计信息化系统架构与功能设计
                                                江苏省公安厅审计处  陈书林
18. 论IT审计的内容和开展IT审计工作的策略
                                                中国海洋石油总公司审计监察部  周明
19. 信息系统下内部审计实务研究--五菱集团信息系统内部审计实务
                                                柳州五菱汽车有限责任公司审计室  金霞  梁禹章
20. 信息系统审计的内容、范围、策略和流程
                                                中国网通(集团)有限公司审计部   张春茂
21. 农村信用社信息系统的内部审计及其风险防范  
                                                湖北省十堰市城市农村信用合作社联合社课题组
22. 浅析信息化环境下国有建筑业企业内部审计工作的困境及对策
                                               上海宝冶建设有限公司审计部   王秀珍  刘冬梅
23. 浅析农村合作金融信息系统内部审计  
                                                浙江省农村信用社联合社       刘乐荣
24. 建设项目计算机辅助审计初探   
                                                中国石化集团巴陵石化公司   全钟
25. 信息系统环境下电信运营企业营收审计的研究与实践
                                                中国网通(集团)有限公司审计部重庆分部  代彬
26. 信息系统审计外包的管理与质量控制  
                                                中国人民银行成都支行    张翔
27. 浅谈信息技术手段在商业银行稽核中的应用及效果
                                                中国银行上海市分行稽核部      杨键  陆永清
28. 对信息系统审计进行思考——试论信息系统审计在天津市电力公司的发展前景
                                                天津市电力公司审计部王江 储信琰 赵宇红 葛兰 单志杰
29. 计算机辅助审计技术在银行内部审计中的应用
                                                中国银行江西省分行稽核部    罗建鸿  韩敏
30. 商业银行审计信息化建设的实践与思考  
                                                中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局
31. 信息化对内部控制的影响及内部审计对策
                                                 云南财经大学会计学院   赵妙如
32. 信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理  
                                                 中国移动广西公司内审部   粟庆华  蒋艳华  武宏
33. ERP环境下的内部审计工作探索
                                                 中冶京唐建设有限公司    李选荣
34. 基于风险导向的信息系统审计   
                                                  武汉铁路局审计处    肖江图
35. 充分利用数据挖掘技术开创非现场审计工作的新局面
                                                  中国工商银行贵州省分行内控合规部  林元军  宋明生
36. 试论信息系统审计的特点、目标及基本策略探讨  
                                                   湖北省内部审计协会  建设银行武汉审计分部  曾晖
37. 信息技术环境下审计理论基础研究
                                                   中国水利电力物资有限公司    李霄
38. 对通信企业开展信息系统审计的探讨  
                                                   中国网通(集团)有限公司审计部山东分部  刘来虎
39. 信息化环境下内部审计如何开展风险评估与控制  
                                                    昆仑集团公司     宋磊艳
40. 信息技术手段在内部审计中的应用及其效果
                                                    中国电子科技集团公司第三十四研究所    邬文杰
41. 论信息化对公司治理、风险管理和内部控制的影响及内审应对
                                                    兰州商学院会计学院    王学龙   蔡慧   强海丹
42.创新审计技术提高审计效率 计算机辅助审计初见成效
                                                   中国人寿保险股份有限公司山东省审计办公室   张钦
43. 中国电信实时内部审计初探
                                                   中国电信集团江西省电信公司审计部驻赣州审计室  郭祥友
44. 信息系统审计在电信企业的实践
                                                   中国网通(集团)有限公司审计部   沈凌霄
45. 信息系统审计的内容和策略
                                                    中国联通审计部江苏分部    吴锡东
46. 信息环境下内部审计后续教育目标研究
                                                    安阳师范学院审计处   王培利  王冠英  张秀琴
47. 信息环境下的内部审计
                                                    四川航天技术研究院审计中心    张杨
48. 信息技术手段在内部审计中的应用及其效果
                                                   中国人民银行济南分行德州市中心支行   刘晓慧
49.信息化环境下的铁路内部审计技术发展与内部审计管理
                                                    铁道部审计中心    李红军
50. 试论计算机审计面临的问题与发展对策  
                                                    中核苏阀科技实业股份有限公司   贺凤英  韩建荣
51. 信息化环境下内部审计技术发展与内部审计管理  
                                                    中国人寿保险股份有限公司厦门审计办   刘高
52. CETC成员单位内部审计信息化建设探讨  
                               中国电子科技集团公司
                   内部审计理论研讨与经验交流第三组
53. 浅议信息化环境下铁路内部审计管理  
                                                      乌鲁木齐铁路局审计处    史永
54. 浅谈信息系统审计对中国网通内部审计创新的影响  
                                                      中国网通(集团)有限公司审计部   王朴
55. 信息系统审计初探
                                                     上海宝冶建设有限公司    魏金鹏
56. 计算机会计信息系统内部控制审计方法初探
                                                      大庆石油管理局审计中心  朱顺江
57. 信息化环境对企业内部审计的影响与对策
                                                      中国网通集团有限公司审计部北京分部   张文
58. 信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理  
                                                      中航雷达与电子设备研究院审计办  方慧娟
59. 企业内部审计的“利剑”——计算机辅助审计技术的运用
                                                      浙江传化集团有限公司审计部    颜正华 谢引年
                                                      浙江传化集团有限公司信息化管理部    潘旭忠 傅建烽
60. 浅谈信息技术在银行内部审计中的应用
                                                      吉林省工商银行   崔亮  王新元
61. 信息化环境下内部审计面临的问题及对策
                                                      江苏省气象局监察审计处  马晓敏  朱敏
62. 证券公司信息技术系统审计  
                                                      西部证券股份有限公司稽核监控部  陈伟
63. 浅谈内部审计在信息化环境下的发展和创新
                                                      中国网通(集团)有限公司审计部   温少莉  王朴
64. 信息技术手段在安徽电力内部审计中的应用及其效果
                                                      安徽省电力公司课题组   吴本长 谢岗 顾群等


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